問題已解決

小天老師,接前面問題繼續(xù)咨詢,謝謝。

84784947| 提問時間:2023 09/24 18:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
親愛的您好,晚飯吃了么
2023 09/24 19:48
84784947
2023 09/24 20:01
我準備調(diào)列支的農(nóng)民工工資,印花稅前兩年都在項目所在地預交了。這次稅務(wù)主要說列支的成本低,這次調(diào)整成本,根據(jù)工程進度某個項目應在2023年列支,提前列支調(diào)增補交企業(yè)所得稅。這個理由可以嘛?
廖君老師
2023 09/24 20:03
您好啊,這個可以呀,根據(jù)進度提的成本, 上面”這次稅務(wù)主要說列支的成本低“,是不是說我們列支高所得稅交得少啊
84784947
2023 09/24 20:11
列支的成本高,剛才輸錯了。根據(jù)工程進度本某個項目金額應該在2023年列支,因春節(jié)施工隊長提前支付農(nóng)民工工資,提前列支調(diào)增補交企業(yè)所得稅?這樣寫可以嘛??謝謝
廖君老師
2023 09/24 20:12
您好,我覺得很好呀,稅務(wù)能理解的
84784947
2023 09/24 20:23
前面兩年調(diào)了兩筆缺發(fā)票的費用和貼現(xiàn)利息,直接寫某月某號憑證當年未取得合理扣除憑證調(diào)增,這樣沒漏洞吧?
廖君老師
2023 09/24 20:25
親愛的您好,您咋這么聰明啊,這個我查賬時沒想到,這個好,
84784947
2023 09/24 21:42
小天老師,前面調(diào)的那筆成本本該23年列支,這筆補交稅款后。怎么做賬呢?
廖君老師
2023 09/24 21:44
您好,賬上只要處理所得稅,其他賬務(wù)不用處理,因為22年調(diào)增,23年要調(diào)減 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調(diào)增應納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
84784947
2023 09/24 21:46
主要23年匯算22年的,已經(jīng)去時間。這筆如何調(diào)減?
廖君老師
2023 09/24 21:51
您好,在稅務(wù)確認您的補稅報告后,所有涉及的申報表都要更正的呀,要搞半天的,幾年的匯繳表,月度的申報表
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