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有出口業(yè)務(wù)的單位,在統(tǒng)計(jì)本月實(shí)繳稅金的時候,是統(tǒng)計(jì)免抵部分還是 出口退稅部分? 因?yàn)槭歉鶕?jù)免抵部分去計(jì)算小稅種的,所以我 搞不清

84785031| 提問時間:2023 09/22 14:24
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84785031
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
我們公司出口退稅很多的,繳納的小稅種很少的。
2023 09/22 14:29
84785031
2023 09/22 14:53
那我們在統(tǒng)計(jì)全年實(shí)際繳納稅金的時候 是不是應(yīng)該把免抵部分 也給算上 就是抵掉的那部分給統(tǒng)計(jì)進(jìn)去,當(dāng)做繳納的稅金
84785031
2023 09/22 15:00
那有外貿(mào)業(yè)務(wù)的稅負(fù)率是怎么統(tǒng)計(jì)的?
廖君老師
2023 09/22 14:27
您好,是免抵退 免抵的增值稅要交附加
廖君老師
2023 09/22 14:33
您好,那確認(rèn),因?yàn)閷?shí)交增值稅少,交的只是免抵的增值稅的附加稅
廖君老師
2023 09/22 14:58
您好,這個不能哦,稅負(fù)是咱實(shí)繳的稅率做為分子的,這個免抵的增值稅根本沒有實(shí)繳呀
廖君老師
2023 09/22 15:01
您好,外貿(mào)業(yè)務(wù)出口是免稅的,都交不到增值稅了,增值稅稅負(fù)為0
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