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一般納稅人公司,之前是有留抵,增值稅進項銷項沒有處理,這個月有需要繳納的增值稅,這個的賬務怎么處理了?具體分錄怎么寫了

84785010| 提問時間:2023 09/21 11:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,增值稅的結轉方式有很多種,我告訴您一種 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2023 09/21 11:18
84785010
2023 09/21 11:21
具體怎么寫了?分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:
東老師
2023 09/21 11:21
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
84785010
2023 09/21 11:22
那進項稅呢?
東老師
2023 09/21 11:23
你看看進項稅額在貸方呢
84785010
2023 09/21 11:23
進項稅不用處理?那賬面怎么體現(xiàn)繳納多少呢?
東老師
2023 09/21 11:24
需要繳納的在未交增值稅里面體現(xiàn)
84785010
2023 09/21 11:26
比如:銷項是50,進項是100,之前留抵50,這個月銷項100,進項30,需要繳納20(100-30-50),具體的分錄應該怎么做呢?怎樣就能更好的在賬面上體現(xiàn)出來了
84785010
2023 09/21 11:27
繳納稅款時,做的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
東老師
2023 09/21 11:27
繳納的時候就是這么做的
84785010
2023 09/21 11:29
我不明白中間的應該怎么做就能都到應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)這個科目里了
東老師
2023 09/21 11:29
借你自己計算銷項和進項差額放到里面
84785010
2023 09/21 11:33
能寫一下分錄嗎
東老師
2023 09/21 11:33
借應交稅費應交增值稅銷項稅額? ?貸應交稅費應交增值稅進項稅額? ?應交稅費-未交增值稅
84785010
2023 09/21 11:35
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/21 11:35
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