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第二季度的增值稅在繳納稅款后,在8月更正申報(bào),減征額增加了1210元,導(dǎo)致多繳納的稅款1210元在第三季度怎么填報(bào)?

84785044| 提問時(shí)間:2023 09/21 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是做第二季度的更正申報(bào),與第三季度沒有什么必然關(guān)系啊
2023 09/21 10:07
84785044
2023 09/21 10:08
多繳的稅款怎么辦
鄒老師
2023 09/21 10:09
你好,做了更正申報(bào),就可以正常抵扣了 如果沒有抵扣完,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就好了
84785044
2023 09/21 10:16
小規(guī)模,不抵扣,是更正了減征額
鄒老師
2023 09/21 10:17
你好,那就需要去申請(qǐng)退回多交稅款才是的?
84785044
2023 09/21 10:20
不可以填在第三季度的已繳稅款里嗎
鄒老師
2023 09/21 10:21
你好,是沒有這種操作方式的
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