問題已解決
老師,幫我看一下這筆分錄應(yīng)該怎么做才正確?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,學(xué)員,這個是出現(xiàn)了什么問題嗎
2023 09/19 17:00
冉老師
2023 09/19 17:10
這個是收到上年的所得稅嗎
冉老師
2023 09/19 17:15
老師給你寫一下
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
冉老師
2023 09/19 17:28
最后是余額為零,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
-9300結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784992
2023 09/19 17:06
會計分錄我不知道怎么做才是正確的,就是應(yīng)交稅金科目是否做賬務(wù)處理?
84784992
2023 09/19 17:14
對的,我總覺得損益調(diào)整科目一借一貸不合適
84784992
2023 09/19 17:20
那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該為正數(shù)9300元還是-9300元呢?老師
閱讀 210