問題已解決

老師,幫我看一下這筆分錄應(yīng)該怎么做才正確?

84784992| 提問時間:2023 09/19 16:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個是出現(xiàn)了什么問題嗎
2023 09/19 17:00
冉老師
2023 09/19 17:10
這個是收到上年的所得稅嗎
冉老師
2023 09/19 17:15
老師給你寫一下 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
冉老師
2023 09/19 17:28
最后是余額為零,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 -9300結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784992
2023 09/19 17:06
會計分錄我不知道怎么做才是正確的,就是應(yīng)交稅金科目是否做賬務(wù)處理?
84784992
2023 09/19 17:14
對的,我總覺得損益調(diào)整科目一借一貸不合適
84784992
2023 09/19 17:20
那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該為正數(shù)9300元還是-9300元呢?老師
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