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老師,我補交以前年度印花稅了,印花稅金額25607.35滯納金5981.16,請教如何做分錄?

84784989| 提問時間:2023 09/18 15:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,借 以前年度損益調(diào)整——印花稅?25607.35 營業(yè)外支出5981.16? 貸 銀行 合計
2023 09/18 15:03
84784989
2023 09/18 15:05
不用提現(xiàn)稅金及附加科目?
小鎖老師
2023 09/18 15:07
跨年的話是不需要的
84784989
2023 09/18 15:15
以前年度損益調(diào)賬還需要走貸方吧,是過度嗎?
小鎖老師
2023 09/18 15:16
嗯對,然后通過未分配利潤將誒轉(zhuǎn),就沒了
84784989
2023 09/18 15:18
以前年度調(diào)賬還需要調(diào)以前年度的表嗎?
小鎖老師
2023 09/18 15:19
不需要,寶貝的話不需要的
84784989
2023 09/18 15:29
老師,請問是這樣的嗎
84784989
2023 09/18 15:30
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時候就把以前年度損益調(diào)整和營業(yè)外支出自動結(jié)轉(zhuǎn)了?
小鎖老師
2023 09/18 15:31
嗯對這個是沒錯的,你好
84784989
2023 09/18 15:37
所得稅我不申請退稅了, 也不修改申報表了可以嗎?老師
小鎖老師
2023 09/18 15:43
嗯對,這個是可以的,可以
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