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我上個月預(yù)提的工資應(yīng)發(fā) 比這個月實際發(fā)的工資多 我怎么沖銷啊

84784957| 提问时间:2023 09/18 12:29
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 計提的時候怎么做的
2023 09/18 12:29
84784957
2023 09/18 13:29
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬
東老師
2023 09/18 13:33
按照這個把多計提的 沖銷就行了
84784957
2023 09/18 13:34
寫反分錄嗎
東老師
2023 09/18 13:37
不是反的是負數(shù)會計分錄
84784957
2023 09/18 13:38
??借:管理費用 (負數(shù))? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬(負數(shù))
84784957
2023 09/18 13:38
我是手工賬
東老師
2023 09/18 13:38
手工帳這么做也沒問題
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