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公司買了車子,但是不是掛的公司的名,是公司每月轉(zhuǎn)車貸到某一個(gè)人去還款,這筆賬怎么做

84784992| 提問時(shí)間:2023 09/15 10:00
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以算作租賃來處理
2023 09/15 10:01
84784992
2023 09/15 10:10
之前會(huì)計(jì)做的其他應(yīng)收賬款
小寶老師
2023 09/15 10:10
還會(huì)收回來嗎?那么
84784992
2023 09/15 10:13
應(yīng)該是不會(huì)收回來了,我認(rèn)為是不是之前這個(gè)人有掛其他應(yīng)收款的往來,就直接做負(fù)數(shù)掛上了
小寶老師
2023 09/15 10:15
處理是不合適的,賬就做不平了。
84784992
2023 09/15 10:19
那我現(xiàn)在要怎么更正做賬呢
小寶老師
2023 09/15 10:23
您現(xiàn)在知道具體差異原因嗎
84784992
2023 09/15 10:28
之前會(huì)計(jì)做賬很籠統(tǒng),像這種要掛其他應(yīng)付的都沒有這個(gè)科目,應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款都是把所有的集齊一起都沒有分明細(xì)
小寶老師
2023 09/15 10:29
那這賬夠亂的喲。哦哦
84784992
2023 09/15 10:32
如果我現(xiàn)在掛這個(gè)人的其他應(yīng)收款,但是車子又是公司股東的,后期怎么沖這個(gè)其他應(yīng)收款呢,我把7月之前的做了一個(gè)明細(xì)科目后面再?zèng)_銷,之后的分明細(xì)出來
小寶老師
2023 09/15 10:33
這賬務(wù)就根本不能這么做,公司沒有擁有車輛的所有權(quán),但是要支付車輛使用費(fèi)用,應(yīng)該掛入其他應(yīng)付款,按照租賃記錄相關(guān)費(fèi)。
84784992
2023 09/15 10:35
就是說我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是借車輛租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付,然后借其他應(yīng)付貸銀行存款
小寶老師
2023 09/15 10:36
是的,是的,是這樣子的,然后同時(shí)要記錄相關(guān)費(fèi)。
84784992
2023 09/15 10:40
還有哪些相關(guān)費(fèi)用
小寶老師
2023 09/15 10:42
我是說您支付給對(duì)方款的時(shí)候,應(yīng)該先計(jì)入費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784992
2023 09/15 10:50
是的,我做了借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
小寶老師
2023 09/15 10:51
的這樣子賬就平了。
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