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單位購買汽車,收到的發(fā)票多,實(shí)際支付的金額少,固定資產(chǎn)入賬金額寫發(fā)票金額嗎?少付的金額賬務(wù)怎么處理

84784962| 提問時(shí)間:2023 09/14 13:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以的,你也可以把首付的做到營業(yè)外收入,或者是紅沖茶額
2023 09/14 14:00
84784962
2023 09/14 14:23
差額記? 借營業(yè)外收入,貸固定資產(chǎn)嗎?那增值稅金怎么分
郭老師
2023 09/14 14:25
你好,差額兩種做法,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,營業(yè)外收入。還有一種做法,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款、 銀行存款, 借應(yīng)付賬款, 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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