問題已解決
請(qǐng)問支付銀行貸款利息,和收到發(fā)票,怎么做分錄,非常感謝老師指點(diǎn)
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速問速答借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,貸銀行存款,在一個(gè)月的直接一塊做就行。
2023 09/12 11:54
84784966
2023 09/12 11:58
主要是發(fā)票和付款金額不對(duì)等呀
84784966
2023 09/12 11:58
那比如這個(gè)月只付款,后期才收到發(fā)票又怎么做分錄呢,謝謝
郭老師
2023 09/12 12:01
財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行還款,借應(yīng)付利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用付出,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息。第一個(gè)是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做,第二個(gè)紅沖暫估的,第三個(gè)是做發(fā)票。
84784966
2023 09/12 12:11
比如我支付3萬,第一筆:借財(cái)務(wù)費(fèi)3萬,貸:銀行存款3萬,
第三筆,收到2萬發(fā)票,借財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,貸:應(yīng)付利息2萬,
按這個(gè)金額,第二筆怎么做呢,謝謝老師
郭老師
2023 09/12 12:13
借應(yīng)付利息2
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-2
84784966
2023 09/12 12:42
這是我實(shí)際發(fā)生的憑證這樣做對(duì)嗎?謝謝老師? ? ?,而且財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是應(yīng)該做在借方紅字
郭老師
2023 09/12 12:50
最好放到借方負(fù)數(shù)
看下你這樣影響你的科目余額表和利潤表不一致吧
84784966
2023 09/12 13:24
這樣是不是可以了呀,謝謝老師
郭老師
2023 09/12 13:26
第三個(gè)金額不太對(duì)
84784966
2023 09/12 13:47
老師。請(qǐng)你直接做一個(gè)完整的對(duì)的分錄給我吧,著急,謝謝啦
郭老師
2023 09/12 13:48
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款20988.34
借應(yīng)付利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-20988.34
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息20988.34
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