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一般納稅人上月取得的收入沒有及時(shí)開票做了無票收入申報(bào),這個(gè)月補(bǔ)開了增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,需要更正申報(bào)嗎?

84785045| 提問時(shí)間:2023 09/11 09:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 這個(gè)月補(bǔ)開了增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,不需要更正申報(bào) 本月開具的發(fā)票正常填寫 未開發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就好了
2023 09/11 09:57
84785045
2023 09/11 09:59
謝謝老師
bamboo老師
2023 09/11 10:00
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