當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人上月取得的收入沒有及時(shí)開票做了無票收入申報(bào),這個(gè)月補(bǔ)開了增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,需要更正申報(bào)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
這個(gè)月補(bǔ)開了增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,不需要更正申報(bào) 本月開具的發(fā)票正常填寫 未開發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就好了
2023 09/11 09:57
84785045
2023 09/11 09:59
謝謝老師
bamboo老師
2023 09/11 10:00
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 330