問(wèn)題已解決

老師,去年增值稅有一筆沒(méi)有做計(jì)提分錄,直接做了繳納分錄,今年應(yīng)該怎么處理?增值稅在去年都已經(jīng)交過(guò)了

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/10 18:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提就可以了
2023 09/10 18:20
84784976
2023 09/10 18:38
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 對(duì)嗎老師?
劉艷紅老師
2023 09/10 18:39
是的, 是的,就是這樣做的
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