問題已解決
老師當月預(yù)付賬款大于實際收到貨物款,余款還是掛在對方賬上,怎么做會計分錄呀?
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速問速答您好, 這個相當你支付多了,在對方賬上就是預(yù)付賬款負數(shù)了
2023 09/10 16:20
84784950
2023 09/10 16:30
會計分錄怎么做呢?
劉艷紅老師
2023 09/10 16:33
你支付了
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到貨物款
借:成本/費用
貸:預(yù)付賬款
相當于沒沖完,有借方還有金額,下次可以繼續(xù)抵扣
84784950
2023 09/10 16:38
老師收到貨物時的預(yù)付賬款的金就是成本/費用的金額哈
劉艷紅老師
2023 09/10 16:39
或者是庫存商品,原材料,看你買的是什么
84784950
2023 09/10 16:48
預(yù)付時
借:預(yù)付賬款13900.00
貸:銀行存款13900.00
收到貨款和發(fā)票
借:庫存商品118762.30
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)15361.10
貸:預(yù)付賬款133523.40
對嗎?
劉艷紅老師
2023 09/10 16:50
是的,是的,就是這樣做的
84784950
2023 09/10 17:14
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 09/10 17:31
不客氣,很高興幫您
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