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老師當(dāng)月預(yù)付賬款大于實際收到貨物款,余款還是掛在對方賬上,怎么做會計分錄呀?

84784950| 提問時間:2023 09/10 16:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個相當(dāng)你支付多了,在對方賬上就是預(yù)付賬款負數(shù)了
2023 09/10 16:20
84784950
2023 09/10 16:30
會計分錄怎么做呢?
劉艷紅老師
2023 09/10 16:33
你支付了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到貨物款 借:成本/費用 貸:預(yù)付賬款 相當(dāng)于沒沖完,有借方還有金額,下次可以繼續(xù)抵扣
84784950
2023 09/10 16:38
老師收到貨物時的預(yù)付賬款的金就是成本/費用的金額哈
劉艷紅老師
2023 09/10 16:39
或者是庫存商品,原材料,看你買的是什么
84784950
2023 09/10 16:48
預(yù)付時 借:預(yù)付賬款13900.00 貸:銀行存款13900.00 收到貨款和發(fā)票 借:庫存商品118762.30 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)15361.10 貸:預(yù)付賬款133523.40 對嗎?
劉艷紅老師
2023 09/10 16:50
是的,是的,就是這樣做的
84784950
2023 09/10 17:14
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 09/10 17:31
不客氣,很高興幫您
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