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小規(guī)模納稅人公司在稅務局代開的增值稅普通發(fā)票需要填寫在增值稅主表第三欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅的銷售額中嗎

84785019| 提問時間:2018 01/18 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不在稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅的銷售額填寫的 在收入欄次,或未達起征點銷售額欄次填寫
2018 01/18 10:20
84785019
2018 01/18 10:28
老師 如果是在增值稅主表中那就是在未達起征點銷售額欄次填寫是吧,那這個有沒有金額限制呢 比如超過多少
鄒老師
2018 01/18 10:30
你好,是的 月度收入低于3萬,季度低于9萬
84785019
2018 01/18 10:34
好的 那老師我看到有些外賬公司就直接填在小微企業(yè)免稅銷售額內 其余的都沒有填寫 這也是可以的嗎
鄒老師
2018 01/18 10:36
你好,需要根據(jù)收入情況,發(fā)票開具情況分析計算填寫的 如果只有稅務局代開的增值稅普通發(fā)票,而且是免稅的,是這樣填寫在小微企業(yè)免稅銷售額內
84785019
2018 01/18 10:38
那如果沒有免稅 季度超過了9萬的額度呢 就填寫在未達起征點銷售額?
鄒老師
2018 01/18 10:50
你好,超過9萬,填寫在第一行的收入欄次的
84785019
2018 01/18 10:53
好的 謝謝老師
鄒老師
2018 01/18 10:57
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