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勞務派遣公司,支付的工資是7月份的,繳納的個稅是7月份的,但支付的社保是8月份的,應該怎么做分錄

84785017| 提問時間:2023 09/08 12:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,和正常計提一樣,做賬就會
2023 09/08 12:38
84785017
2023 09/08 12:41
社保沒有計提過,都是直接 借:管理費-社保 貸:銀行存款
東老師
2023 09/08 12:42
那你就直接這么做就可以
84785017
2023 09/08 12:47
工資計提是按扣除了社保和個稅的實發(fā)工資計提的 那我現(xiàn)在做支付工資的分錄,這樣寫可以嗎? 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 那個稅應該怎么做呢?因為在上月計提工資時是按扣除了社保和個稅的實發(fā)工資計提的
東老師
2023 09/08 12:48
那你發(fā)放工資的話,這么寫是沒錯的
84785017
2023 09/08 12:52
那個稅的我應該怎么做分錄呢,要先計提嗎
東老師
2023 09/08 12:54
個稅 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅
84785017
2023 09/08 12:57
直接這樣寫分錄可以嗎? 借:管理費-工資 貸:應交稅費-個稅
東老師
2023 09/08 12:57
也可以 最后能平就行的
84785017
2023 09/08 13:00
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/08 13:01
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