問題已解決

在2021年度報告審計中,審計人員執(zhí)行借款流程控制測試時,獲取借款臺賬、借款申請表、借款含同、借款借據(jù)、收款銀行回單,并進行核對。請問以下哪些核對程序存在缺陷() A 借款申請表與借款合同核對:借款含同 日期是否晚于借款申請表日期;核對借款申情表是否經(jīng)過審批;借款合同蓋章、日期是否完整 B 借款含同與借款臺賬核對:核對借款含 同約定貸款方、借款本金、借款利率、借款條件、借款期間等信息與借款臺賬是否一致 C 借款合同與借款借據(jù)核對:核對借款含 同約定貸款方、借款本金、借款利率、借款條件、借款期間等信息與借款臺賬是否一致 D 借款合同與收款銀行回單核對:核對借 款含同約定貸款方、借款本金、借款日 期與收款銀行回單是否一致

84785035| 提問時間:2023 09/08 11:21
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個選擇B的呢
2023 09/08 12:14
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