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本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,再進項稅額加計扣除后是負數(shù)怎么做分錄

84785036| 提問時間:2023 09/08 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有加計扣除之前是需要繳納的嗎?
2023 09/08 10:34
84785036
2023 09/08 10:35
是的,交一點,加記后成負數(shù)了
郭老師
2023 09/08 10:37
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣多少?第二個分錄寫多少? 借應(yīng)交稅費,未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
84785036
2023 09/08 10:40
之前都是 借銷項, 貸進項 營業(yè)外收入 未交增值稅
84785036
2023 09/08 10:40
現(xiàn)在沒看明白要怎么做
84785036
2023 09/08 10:41
如果現(xiàn)在這樣,未交就是借方了是吧
郭老師
2023 09/08 10:41
你好,你這做這個的是什么意思?
84785036
2023 09/08 10:42
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅啊
郭老師
2023 09/08 10:43
那營業(yè)外收入是啥?
84785036
2023 09/08 10:43
是加計扣除的進項
郭老師
2023 09/08 10:45
可以的,可以這么做的,你省略了一個。
84785036
2023 09/08 10:46
正常的加計扣除分錄是借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入是吧
郭老師
2023 09/08 10:49
你好,這個是計提的 我說的是進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這個你少做了一個。
84785036
2023 09/08 10:50
這樣的話我借方會有個留低是吧,因為不夠遞減的
郭老師
2023 09/08 10:51
你抵扣了借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。抵扣多少寫多少。
84785036
2023 09/08 10:53
好的,明白,這樣應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除有個借方余額
84785036
2023 09/08 10:53
是吧老師
郭老師
2023 09/08 10:55
沒有抵扣才有。抵扣了不會有余額的。
84785036
2023 09/08 11:13
未交增值稅會有個貸方余額了
郭老師
2023 09/08 11:17
你好,你繳納了不就沒有了。
84785036
2023 09/08 11:25
我這是多出來的,加計扣除,肯定會有
郭老師
2023 09/08 11:27
那你再做一個借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入的不就可以。
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