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小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

84785022| 提問時(shí)間:2023 09/07 18:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2023 09/07 18:47
84785022
2023 09/07 18:49
老師,如果是一般納稅人呢?應(yīng)該如何處理呢?
劉艷紅老師
2023 09/07 18:50
也是一樣的,處理方法沒區(qū)別
84785022
2023 09/07 18:51
那所得稅費(fèi)用這個(gè)科目是什么情況下使用呢?
劉艷紅老師
2023 09/07 18:53
當(dāng)年計(jì)提就是用這個(gè)
84785022
2023 09/07 19:12
當(dāng)年計(jì)提用這個(gè)?老師,能麻煩您細(xì)說一下嗎?
劉艷紅老師
2023 09/07 19:14
今年計(jì)提的企業(yè)所得稅,就用所得稅費(fèi)用,去年發(fā)生的就用以前年度損益調(diào)整
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