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你好,我想咨詢一下如何給人力資源公司做賬

84784970| 提問時(shí)間:2023 09/06 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 (可以扣減3500和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款 5、計(jì)提增值稅和附加稅費(fèi)(按差額計(jì)提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:增值稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 增值稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額. 6、支付本企業(yè)人員工資和費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 或 庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 增值稅金及附加 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
2023 09/06 10:52
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