問題已解決

老師,這題當天出納開出轉(zhuǎn)賬支票支付但當天并未取得銀行回單,請問會計在當天是憑什么原始憑證做會計分錄,是轉(zhuǎn)賬支票票根暫時頂銀行回單先做分錄,等回單到了把票根拿掉,還是等有銀行回單再做分錄?

84785012| 提問時間:2023 09/05 16:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳橙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,按照規(guī)范是可以先做賬處理,憑借支票存根和付款申請書,如果恰好是月末的話期末做銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)整企業(yè)已付銀行未付的未達賬項,現(xiàn)實實務中等有銀行回單再其作為原始憑證入賬。
2023 09/05 16:20
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~