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老師,這題當(dāng)天出納開出轉(zhuǎn)賬支票支付但當(dāng)天并未取得銀行回單,請問會計在當(dāng)天是憑什么原始憑證做會計分錄,是轉(zhuǎn)賬支票票根暫時頂銀行回單先做分錄,等回單到了把票根拿掉,還是等有銀行回單再做分錄?

84785012| 提問時間:2023 09/05 16:13
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,按照規(guī)范是可以先做賬處理,憑借支票存根和付款申請書,如果恰好是月末的話期末做銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)整企業(yè)已付銀行未付的未達(dá)賬項,現(xiàn)實實務(wù)中等有銀行回單再其作為原始憑證入賬。
2023 09/05 16:20
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