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老師,專票只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)的我做賬借收入貸應(yīng)收應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),但是我怎么計提稅費(fèi)呢,

84784957| 提問時間:2023 09/05 11:07
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 09/05 11:09
84784957
2023 09/05 11:14
那我報稅的時候只有繳納那個增值稅附加,那下個月支付不是不平嗎
84784957
2023 09/05 11:14
這個銷項(xiàng)的金額不繳納的吧
文文老師
2023 09/05 11:19
繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
文文老師
2023 09/05 11:20
繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784957
2023 09/05 11:20
我繳納是200元,這個銷項(xiàng)是400,那我計提這個借銷項(xiàng)400貸未交400 那我下個月借未交400貸銀行, 那我實(shí)際是200呢
文文老師
2023 09/05 11:20
確認(rèn)收入時 已經(jīng)確認(rèn)銷項(xiàng)在貸方了
84784957
2023 09/05 11:22
是呀,但是我這個繳納的金額不是對不上嗎
84784957
2023 09/05 11:22
這個未交的和實(shí)際繳納對不上
文文老師
2023 09/05 11:22
沒有進(jìn)項(xiàng),為何只要交200元?
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