問(wèn)題已解決

您好老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,用做計(jì)提嗎?直接借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,可以嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/05 10:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)如果是當(dāng)月繳納的,就沒(méi)有必要做計(jì)提了 你少量的,直接做這個(gè)分錄是可以的
2023 09/05 10:37
84784963
2023 09/05 10:37
請(qǐng)問(wèn)正規(guī)做賬怎么做
84784963
2023 09/05 10:39
就是規(guī)范的做這筆賬應(yīng)該怎么做?
王超老師
2023 09/05 10:40
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784963
2023 09/05 10:42
要做兩筆分錄,相當(dāng)于計(jì)提了是嗎
王超老師
2023 09/05 10:43
你這樣理解是可以的
84784963
2023 09/05 10:46
有點(diǎn)糾結(jié),就是應(yīng)該怎么做賬,以后也好按個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做了
王超老師
2023 09/05 10:47
你按照標(biāo)準(zhǔn)的做更好的
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