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老師,6月底暫估費用15萬,7月來費用4萬,是吧原來6月暫估費用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預繳有收入不預繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛

84784952| 提問時間:2023 09/05 07:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,沒錯的就是這么操作的
2023 09/05 07:50
84784952
2023 09/05 07:55
暫估費用都是下月紅沖嘛
東老師
2023 09/05 07:56
對,下個月紅沖就行的
84784952
2023 09/05 07:56
那我年底還有收入是不是就要交稅對吧
東老師
2023 09/05 07:56
對,有收入是涉及到稅費的
84784952
2023 09/05 07:58
暫估當月,下月紅沖,季度暫時不交稅然后季度暫估費用嘛
東老師
2023 09/05 07:59
對,最后啥時候沖銷了再根據(jù)盈利情況交稅
84784952
2023 09/05 07:59
我的意思第四季度,10月紅沖9月底暫估,11,12月有發(fā)票不夠,不是要交企稅嘛
東老師
2023 09/05 07:59
對,您發(fā)票要是不夠得交稅
84784952
2023 09/05 08:00
還是說暫估一個季度紅沖也可以
東老師
2023 09/05 08:01
您這個在年底前沖銷就行的
84784952
2023 09/05 08:04
老師,買了一輛車可以直接入費用嘛
東老師
2023 09/05 08:05
車子賬上記入固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅申報的時候可以加速折舊的
84784952
2023 09/05 08:06
暫估費用分錄怎么寫
東老師
2023 09/05 08:06
借成本費用 貸應付賬款暫估
84784952
2023 09/05 08:06
不可以直接入費用嘛
東老師
2023 09/05 08:07
可以啊,但是暫估就是這么操作
84784952
2023 09/05 08:08
摘要,暫估費用,借管理費用—其他,貸其他應付款—其他
東老師
2023 09/05 08:09
可以,等以后再想著沖銷了就行
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