問題已解決

老師,5月份的時(shí)候稅務(wù)讓暫估了收入,于是也暫估并預(yù)交了增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后6月開票了,那先做相反分錄將暫估紅沖的時(shí)候,增值稅也需要一起紅沖嗎

84785030| 提問時(shí)間:2023 07/03 10:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅也要紅沖的,就是原來(lái)的分錄一模一樣金額用戶數(shù)。
2023 07/03 10:23
84785030
2023 07/03 10:26
老師,原來(lái)分錄做相反分錄,也可以吧:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)收賬款
玲老師
2023 07/03 10:34
可以的,這樣處理,可以的可以。 要是軟件做賬最好是用負(fù)數(shù),因?yàn)榕率杖朐诮璺饺〔坏綌?shù)。
84785030
2023 07/03 15:14
好的,謝謝啦
玲老師
2023 07/03 15:16
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
84785030
2023 07/03 15:37
老師,還有個(gè)問題,一般納稅人,本月繳納5月未交增值稅時(shí),有加計(jì)抵減,怎么做分錄呀,是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13,貸銀行存款 、其他收益-加計(jì)抵減,這樣嗎
84785030
2023 07/03 15:37
5月加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額沒做計(jì)提
玲老師
2023 07/03 15:40
不計(jì)提? ?交稅時(shí)直接抵扣??
84785030
2023 07/03 15:44
那貸方用其他收益,還是應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額呀?如果用應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目有余額是正常不用管吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?
玲老師
2023 07/03 15:54
你好,就是交稅的時(shí)候借未交增值稅貸其他收益,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有了。
84785030
2023 07/03 16:07
老師,那其他收益,匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增繳稅嗎?
84785030
2023 07/03 16:08
其他收益是營(yíng)業(yè)外收入吧,這樣的話就是要納稅調(diào)增吧
玲老師
2023 07/03 16:14
你好,這個(gè)不需要納稅調(diào)整的。
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