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老師,23年紅沖22年的材料票,已收款,要怎么做分錄啊?小規(guī)模的

84785010| 提問時(shí)間:2023 09/04 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)做了收入嗎?
2023 09/04 17:05
84785010
2023 09/04 17:09
確認(rèn)收入了
郭老師
2023 09/04 17:11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 錢退回去,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。
郭老師
2023 09/04 17:11
對(duì)應(yīng)的成本需要紅沖。
84785010
2023 09/04 17:20
購方記賬記成其他應(yīng)收了,所以讓我們紅沖,這筆錢要還。
郭老師
2023 09/04 17:20
實(shí)際不是貨款收入嗎?不是的話,按照上面的來做就行。
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