問題已解決

老師財報表自動填寫生成的表有沒有感謝,自己做怕哪里填不對,核算的有錯誤,感謝感謝

84785028| 提問時間:2023 09/03 11:49
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,很高興回答您的問題
2023 09/03 11:59
84785028
2023 09/03 16:02
麻煩問一下,在資產負債表日后調整那4個事項里 什么時候是考慮遞延所得稅資產或者負債,什么時候要調到應交所得稅里呢??謝謝
向陽老師
2023 09/03 16:03
其實,“應交所得稅”是按照稅法標準計算,而“所得稅費用”是按照會計標準計算。如果會計和稅法標準出現差異,就通過“遞延所得稅”來補這個差。
84785028
2023 09/03 16:03
您說的這點理解了,但是資產負債表日后調整事項里,4個事項,哪個跟當期應交所得稅有關系,哪個跟遞延所得稅有關系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢
向陽老師
2023 09/03 16:03
“資產負債表日后事項”與“應交所得稅”沒有一一對應的關系,需要根據具體業(yè)務來確定的。
84785028
2023 09/03 16:04
哪都哪些業(yè)務有關系呢?考試的時候也不可能實操中所有的有吧。老師可以說一下嗎?都哪些業(yè)務跟應交稅費應交所得稅有關系,好記憶一下
向陽老師
2023 09/03 16:04
同學呀,這個真的沒法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。
84785028
2023 09/03 16:04
會考到的幾個說一下也可以呀,老師,主要就是為了通過考試嘛
向陽老師
2023 09/03 16:04
要不,您直接舉一個具體業(yè)務,我來幫您分析一下,您看怎樣?
84785028
2023 09/03 16:05
好。資產負債表日后調整事項:1未決訴訟,預計負債,啥時候跟遞延所得稅資產有關系啥時候記到應交稅費應交所得稅里?;2減值調整,跟遞延所得稅資產有關系嗎跟應交稅費應交所得稅有關系嗎?;3退貨退款產生的收入成本調整事項,涉及遞延所得稅資產嗎?跟應交稅費應交所得稅有關系嗎?4差錯更正里的調整事項,如果跟固定資產折舊有關系,是調遞延所得稅資產還是直接調應交稅費應交所得稅就可以呢?;5政府補助的差錯更正,本來不交稅的,是不是不需要調應交稅費應交所得稅了?這5個是我做題的時候遇到的問題,有點暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。
向陽老師
2023 09/03 16:06
第一個預計負債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應納稅額的差異產生了可抵扣暫時性差異,需要做應計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應交稅費 3不建議調整 最好直接做到當年就不要調整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負債和所得稅費用調整 5政府補助的你不管是預繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調整
84785028
2023 09/03 16:11
啥情況呢?咋不回答了?老師
向陽老師
2023 09/03 16:12
您好,同學,發(fā)給您了啊 第一個預計負債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應納稅額的差異產生了可抵扣暫時性差異,需要做應計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應交稅費 3不建議調整 最好直接做到當年就不要調整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負債和所得稅費用調整 5政府補助的你不管是預繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調整
84785028
2023 09/03 16:12
有延遲,剛剛看到
向陽老師
2023 09/03 16:12
好的,沒關系的,您看一下呢
84785028
2023 09/03 16:13
也就是說這些項目也要看題目具體要求,然后再看是調遞延所得稅資產還是調當期所得稅,是這樣理解嗎?老師
向陽老師
2023 09/03 16:32
你好對的 是這么做的
84785028
2023 09/03 16:33
謝謝老師啦
向陽老師
2023 09/03 16:33
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
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