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老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進項稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應(yīng)該怎么填寫?

84785043| 提問時間:2023 09/01 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023 09/01 15:08
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