問題已解決

老師,客戶沒要發(fā)票,先在未開票收入里申報(bào)稅了,如果后期客戶要開票,增值稅那塊填報(bào)時(shí)怎么操作?

84784988| 提問時(shí)間:2023 09/01 14:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫在未開票欄就可以了
2023 09/01 14:19
84784988
2023 09/01 14:21
先是在未開票那里填寫申報(bào)稅了,后期萬一開票了,再把未開票那里填寫成負(fù)數(shù)嗎?是這樣操作嗎?
樸老師
2023 09/01 14:25
嗯 是這樣操作的哦
84784988
2023 09/01 14:27
這樣填寫,系統(tǒng)不會(huì)比對(duì)不通過吧?
樸老師
2023 09/01 14:32
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的
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