問題已解決

老師能幫我講解一下嗎?不懂為什么是。紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84784956| 提問時間:2023 08/28 20:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
晚上好,“不得免征和抵扣稅額 抵減額”這是一個雙重否定,前一段是不得抵扣就是您上面分錄的藍(lán),后面再來一個抵減額,就可以免征和抵扣稅額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 是指在免稅購進(jìn)的物資中,有改變用途的物資是不允許免抵退的,要在計(jì)算免抵退稅額時予以減除的金額
2023 08/28 20:20
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