問題已解決

老師,月底結轉增值稅的時候可以做成:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅嗎?忘了寫轉出未交增值稅科目了

84785012| 提問時間:2019 07/25 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!操作可以,但是本身不用這樣做
2019 07/25 14:36
84785012
2019 07/25 14:38
老師,什么意思呢
宋生老師
2019 07/25 14:40
你好!我是說你可以這樣做分錄,但是正確的分錄不是這樣做的。
84785012
2019 07/25 14:51
老師,那我該怎么做呢,上月已經(jīng)封賬了
宋生老師
2019 07/25 14:53
你好!做是沒問題的了。你這個月繳納就好了
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