問題已解決
老師銀行回單是9950,財務(wù)費用50。我做的分錄是借:銀行存款9950 貸:營業(yè)外收入9851.49 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅98.51 借:財務(wù)費用50 貸:銀行存款50 老師我這么做對嗎
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速問速答你好,學(xué)員,
這個實際回款是9950把,學(xué)員
借:銀行存款9950 財務(wù)費用50,貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值,稅,按照10000計算增值稅的
2023 08/28 20:00
84785007
2023 08/28 20:10
那我寫錯了,都過完賬了,做錯沒事吧
冉老師
2023 08/28 20:12
這個沒事的,學(xué)員,金額不大
84785007
2023 08/28 20:13
那下回我就知道了,謝謝老師
冉老師
2023 08/28 20:15
好的,學(xué)員,不客氣的
84785007
2023 08/28 20:16
老師我剛想起來,還有手續(xù)費沒入賬那,給忘了,著急把賬過完了,我該怎么辦?能記到下個月嗎
冉老師
2023 08/28 20:17
可以記到下個月,學(xué)員,
下個月結(jié)賬記得檢查別漏了,就行
84785007
2023 08/28 20:18
剛過完損益類,沒過月末賬呢
84785007
2023 08/28 20:19
是不不能往里插了
冉老師
2023 08/28 20:19
可以損益刪除,補錄,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
也可以做到下個月,不跨年的話,是沒事的
84785007
2023 08/28 20:23
那之前的那個收入錯了,過完賬是不不能改了
冉老師
2023 08/28 20:25
比較麻煩,學(xué)員用的什么軟件
可以下個月沖回,重新按照正確的做的
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