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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)方開負(fù)票給我了,我上月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,來的負(fù)票我怎么做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 08/25 14:26
84784980
2023 08/25 14:31
如果有之前已經(jīng)認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)用于集體福利的, 應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出呢?老師
家權(quán)老師
2023 08/25 14:33
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784980
2023 08/25 14:36
感謝老師
家權(quán)老師
2023 08/25 14:41
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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