當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月職工工資還沒統(tǒng)計(jì)出來,當(dāng)月還用計(jì)提工資嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
要計(jì)提的
趕緊計(jì)算然后計(jì)提
2023 08/25 12:31
84785045
2023 08/25 12:43
老師,是會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各個(gè)職工的工資把它做成工資表嘛
84785045
2023 08/25 12:45
還是專門有部門把工資統(tǒng)計(jì)出來交給會(huì)計(jì)
樸老師
2023 08/25 12:54
同學(xué)你好
一般正規(guī)公司是人事部核算的
84785045
2023 08/25 13:17
老師,快到月底了,要是8月31日沒核出來,我是不是等9月份工資統(tǒng)計(jì)出來時(shí),把記賬憑證記賬日期寫到8月31日還是9月份記賬當(dāng)天的記賬日期
84785045
2023 08/25 13:20
還是先按7月份的計(jì)提
樸老師
2023 08/25 13:23
8月31日下午就可以核算出來呀
樸老師
2023 08/25 13:24
或者九月初核算出來做到八月所屬期然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785045
2023 08/25 13:28
老師,九月初核算出來做到八月所屬期然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩您了
樸老師
2023 08/25 13:35
意思就是先不要把八月的賬結(jié)轉(zhuǎn)損益
先別做九月的
樸老師
2023 08/25 13:36
結(jié)轉(zhuǎn)損益就是月底結(jié)轉(zhuǎn)損益呀
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤】
再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84785045
2023 08/25 14:01
老師,我還是不懂,怎么做這筆會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2023 08/25 14:18
同學(xué)你好
工資計(jì)提的分錄正常做
做完計(jì)提工資的分錄之后再結(jié)轉(zhuǎn)八月的損益
這樣說明白嗎
84785045
2023 08/25 14:38
明白了,謝謝老師!老師,結(jié)轉(zhuǎn)8月份損益,那憑證記賬日期寫在幾月份
樸老師
2023 08/25 14:44
八月的日期哦
可以寫8月31日
閱讀 205