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老師,去年買的車可以今年做折舊抵扣費用嘛

84784952| 提問時間:2023 08/23 11:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,沒有問題,這個是可以的。
2023 08/23 11:39
84784952
2023 08/23 11:45
那后面公司注銷,車輛沒折舊完怎么操作
東老師
2023 08/23 11:46
沒有折舊完的車子,相當于賣了處理
84784952
2023 08/23 12:05
那咋做分錄
東老師
2023 08/23 12:06
借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業(yè)外收支
84784952
2023 08/23 12:16
怎么結轉呢
84784952
2023 08/23 12:18
公司工作室,6月底暫估費用15萬,7月收入1.5萬,費用發(fā)票5千,怎么做分錄
東老師
2023 08/23 12:18
這個就把固定資產清理的余額轉到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出里
84784952
2023 08/23 16:40
6月底暫估費用15萬,7月收入1.5萬,費用發(fā)票5千,怎么做分錄
東老師
2023 08/23 16:42
暫估? 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估 7月收入? 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 費用? 借管理費用? 貸庫存現(xiàn)金
84784952
2023 08/23 17:24
做的暫估是,借管理費用—其他150000 貸其他應付款—其他150000
84784952
2023 08/23 17:25
我的意思7月的費用怎么沖減6月的暫估
84784952
2023 08/23 17:26
7月收入1.5,費用5千,那還有1萬,一個季度一起在做到暫估里面嘛
東老師
2023 08/23 17:38
借管理費用—其他-150000 貸其他應付款—其他-150000 沖銷的時候這么做就行
84784952
2023 08/23 18:45
摘要寫紅沖暫估嘛,借管理費用負數(shù),貸其他應付款負數(shù),然后在寫這個月收到的費用發(fā)票,借管理費用5000,貸其他應付款5000嘛,每月都是這樣操作嘛,那季度收入3萬是不是也要在重新做到暫估里面暫時不交稅
84784952
2023 08/23 18:46
比如一個季度紅沖暫估費用2萬,還有13萬,季度在做一次累計暫估嘛
東老師
2023 08/23 19:00
對,沒錯,就是這么做的
84784952
2023 08/23 20:03
具體具體分錄怎么寫呢
東老師
2023 08/23 20:07
就是上面這么做負數(shù)就行的
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