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@郭老師,有事找您,留抵稅額可以在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)嗎?

84784949| 提問時間:2023 08/22 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的
2023 08/22 15:20
84784949
2023 08/22 15:22
老師,您看我這個每月按照這樣做的話可以吧!
郭老師
2023 08/22 15:24
對的,是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額20表示留底。
84784949
2023 08/22 16:09
老師,次月繳納,你剛說用已交稅金是不可以的是吧,但我感覺他這個分錄也不準(zhǔn)吧,次月繳納,當(dāng)月應(yīng)該還有個計提才對吧
郭老師
2023 08/22 16:10
次月繳納的,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,這個已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
84784949
2023 08/22 16:13
老師,其實他的這個1和2如果不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡,直接進(jìn)未交增值稅也是可以的是吧
84784949
2023 08/22 16:13
如果直接進(jìn)入未交增值稅,那當(dāng)月就不用計提了
84784949
2023 08/22 16:13
是這樣理解嗎
郭老師
2023 08/22 16:14
可以的,可以這么做。
84784949
2023 08/22 17:10
老師,那當(dāng)月稅費下個月繳納,下個月繳納時分錄:借應(yīng)交稅費-已交稅金,貸銀行,是這樣理解嗎
郭老師
2023 08/22 17:12
不對的,你別結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金呀,你不是銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,如果進(jìn)項大于銷項,是在借方有余額,如果是貸方有余額,表示需要繳納的稅款,那你次月繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行放款就是了,就不用結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅了。
84784949
2023 08/22 17:13
但是我那個領(lǐng)導(dǎo)非要通過已交稅金,我都不明白是對的還是錯的
郭老師
2023 08/22 17:13
你跟他說這個已交稅金是當(dāng)月繳納,當(dāng)月才做的。
郭老師
2023 08/22 17:14
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目是核算企業(yè)當(dāng)月上繳本月應(yīng)繳增值稅稅額,
84784949
2023 08/23 11:08
老師,如果我按照你月末進(jìn)項轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,是不是當(dāng)月收到的進(jìn)項票稅額直接做進(jìn)項稅額,還要當(dāng)月勾選抵扣認(rèn)證?
郭老師
2023 08/23 11:14
你好,你勾選認(rèn)證之后再做進(jìn)項,沒有勾選的做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
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