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老師好,一般納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎么樣的? 購進(jìn)商品時(shí)稅可以先計(jì)入“應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎

84784976| 提問時(shí)間:2023 08/22 09:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以那樣做的
2023 08/22 09:24
84784976
2023 08/22 09:28
老師能幫列一下完整賬務(wù)處理嗎 謝謝
家權(quán)老師
2023 08/22 09:30
借:庫存商品 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84784976
2023 08/22 09:37
完整的呢? 認(rèn)證的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎
家權(quán)老師
2023 08/22 09:42
月末計(jì)算增值稅 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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