問題已解決
老師,本月進項稅認(rèn)證抵扣分錄已做: 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額 300 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_待認(rèn)證進項稅額 300 但其中有30塊要做轉(zhuǎn)出,這時候要補做一筆怎么樣的分錄呢差額是計入?
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速問速答你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?是不允許抵扣嗎?如果是的話,借管理費用等
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
04/11 17:12
Heedo
04/11 17:15
不是的,是差旅費。比如350的住宿費只報300
郭老師
04/11 17:17
借應(yīng)付賬款
貸管理費用
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
Heedo
04/11 17:25
老師可以這樣嗎
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額 30/稅額*稅額
應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 差額
貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_待認(rèn)證進項稅額 30
郭老師
04/11 17:28
可以的,可以這么做的。
Heedo
04/11 17:34
這時候是能不用調(diào)費用嗎
郭老師
04/11 17:36
最好調(diào)整。根據(jù)不報銷的價稅分開。
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