問題已解決

老師,本月進項稅認證抵扣分錄已做: 借應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額 300 貸應交稅費_應交稅金_待認證進項稅額 300 但其中有30塊要做轉出,這時候要補做一筆怎么樣的分錄呢差額是計入?

Heedo| 提問時間:04/11 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因需要進項轉出?是不允許抵扣嗎?如果是的話,借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
04/11 17:12
Heedo
04/11 17:15
不是的,是差旅費。比如350的住宿費只報300
郭老師
04/11 17:17
借應付賬款 貸管理費用 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
Heedo
04/11 17:25
老師可以這樣嗎 借應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額 30/稅額*稅額 應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額轉出 差額 貸應交稅費_應交稅金_待認證進項稅額 30
郭老師
04/11 17:28
可以的,可以這么做的。
Heedo
04/11 17:34
這時候是能不用調費用嗎
郭老師
04/11 17:36
最好調整。根據不報銷的價稅分開。
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