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銷售發(fā)票要怎么做待處理財(cái)產(chǎn)損益???

84784987| 提問時(shí)間:2023 08/21 15:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
2023 08/21 15:05
84784987
2023 08/21 15:11
就是這筆總賬說要做待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784987
2023 08/21 15:12
不明白發(fā)票怎么做待處理財(cái)產(chǎn)損益[裂開]
宋生老師
2023 08/21 15:14
你好!他這個(gè)沒有做待處理啊。不是計(jì)入的應(yīng)收嗎
84784987
2023 08/21 15:21
是的,所以讓我改成待處理,我不知道怎么改了,發(fā)票都開了,應(yīng)收肯定不能動啊,總不能把客戶改掉吧,銷項(xiàng)稅肯定也不能動啊,難道把營業(yè)外收入改成待處理嗎?
宋生老師
2023 08/21 15:23
你好!你可以把應(yīng)收改成待處理
84784987
2023 08/21 15:30
為啥呀?不明白,開了發(fā)票不是應(yīng)該做應(yīng)收嗎?
宋生老師
2023 08/21 15:31
你好!是的。是要計(jì)入應(yīng)收。 所以你問老師為什么要計(jì)入待處理,老師不知道實(shí)際情況也沒辦法確認(rèn)。因?yàn)閼?yīng)收才是對的
84784987
2023 08/21 16:32
就是產(chǎn)品淋雨報(bào)廢應(yīng)該,然后廢品賣給了物資回收公司
宋生老師
2023 08/21 16:35
你好!這個(gè)是應(yīng)該先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品。
84784987
2023 08/21 17:21
那待處理要怎么沖掉呀?
84784987
2023 08/21 17:23
收到錢不是貸應(yīng)收賬款嗎
宋生老師
2023 08/21 17:25
你好!你產(chǎn)品報(bào)廢是產(chǎn)品報(bào)廢的分錄,銷售貨物是銷售貨物 你到底是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
84784987
2023 08/21 17:32
既有產(chǎn)品報(bào)廢,也有銷售發(fā)票,產(chǎn)品報(bào)廢之后,廢品賣了,開了銷售發(fā)票
宋生老師
2023 08/21 17:33
你好!這個(gè)每個(gè)業(yè)務(wù)對應(yīng)的分錄不同。你現(xiàn)在是問哪個(gè)業(yè)務(wù)的分錄
84784987
2023 08/21 17:35
我想知道待處理后期要怎么沖呢
宋生老師
2023 08/21 17:36
你好! 待處置財(cái)產(chǎn)損溢”在期末時(shí),借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到他應(yīng)收款(追究相關(guān)人員的責(zé)任)或管理費(fèi)用或營業(yè)外支出(沒找到原因)等科目; 貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入(沒有找到原因)或其他應(yīng)付款(存在應(yīng)付未付的情況)等科目。
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