問(wèn)題已解決
出口企業(yè)免抵退申報(bào)后,如何申報(bào)附加稅
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速問(wèn)速答你好,次月申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)讀取上月免抵退稅額,計(jì)算附加稅
2023 08/18 21:22
84785006
2023 08/18 21:23
老師,數(shù)據(jù)是要讀取在附件稅,第三欄,增值稅免抵額這嗎,但我這沒(méi)有
暖暖老師
2023 08/18 21:42
你上月有免費(fèi)嗎?不是本月
84785006
2023 08/18 21:43
6月沒(méi)有,6月要繳納增值稅
84785006
2023 08/18 21:49
這是我報(bào)關(guān)有6月出口申報(bào)數(shù)據(jù)
84785006
2023 08/18 21:51
6月出口,我填了這個(gè)減免稅這個(gè)表格,是不是不對(duì)
84785006
2023 08/18 21:51
是一般納稅人
暖暖老師
2023 08/18 21:57
我看看你的免抵退匯總表
84785006
2023 08/18 21:59
這個(gè)就是
暖暖老師
2023 08/19 06:13
我也免抵稅額,會(huì)自動(dòng)讀取
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