問題已解決

出口免抵退企業(yè),1月申報(bào)銷售額時(shí)多申報(bào)了20萬.現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)該怎么解決,我們有留底附加稅的

84785044| 提問時(shí)間:2022 03/15 16:23
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把原來的分錄沖紅字。 以后有沒有出口業(yè)務(wù)了啊
2022 03/15 16:35
徐悅
2022 03/15 16:35
如果有以后可以抵減
84785044
2022 03/15 16:37
我是增值稅申報(bào)填錯(cuò)了,不是記賬錯(cuò),一月份已經(jīng)出口退稅了,該怎么辦呢,好像不能更正申報(bào)了
徐悅
2022 03/15 17:31
申報(bào)表不能修改,你問問稅務(wù)那邊看看能不能給修改。
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