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老師,發(fā)現(xiàn)去年和今年的所得稅費用多計提了,怎么做分錄調(diào)整,不影響當(dāng)期的利潤呢?

84784968| 提問時間:2023 08/17 15:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
下午好,借:以前年度損益調(diào)整 (負) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2023 08/17 15:57
84784968
2023 08/17 15:58
如果是今年呢?
廖君老師
2023 08/17 15:59
您好,今年就把原分錄紅沖 借:所得稅費用 (負) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅??(負)?
廖君老師
2023 08/17 16:06
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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