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老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。一般當(dāng)月收的報(bào)名費(fèi)計(jì)入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,計(jì)提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費(fèi),我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請(qǐng)問當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會(huì)不會(huì)影響當(dāng)月要計(jì)提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來確認(rèn),還是按照預(yù)收貸方金額來確認(rèn)?

84784967| 提問時(shí)間:2023 08/16 10:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,增值稅按照預(yù)收賬款貸方減去退款的差額計(jì)提
2023 08/16 10:55
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