問題已解決

請問以抵扣的進項稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理

84784998| 提問時間:2023 08/16 09:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 08/16 09:02
84784998
2023 08/16 09:07
老師申報增值稅時,是在附表(二)進項稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫嗎
84784998
2023 08/16 09:08
還是還要做一步分錄
家權(quán)老師
2023 08/16 09:11
是的,在附表(二)進項稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫,不用做其他分錄了
84784998
2023 08/16 09:11
好的謝謝一鳴老師!
家權(quán)老師
2023 08/16 09:13
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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