問題已解決
老師,我們四月報了未開票收入,七月份補開了這部分發(fā)票,現(xiàn)在要填增值稅申報表,我怎么填寫呢,是在增值稅附表二填寫嗎?
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速問速答你好,附表一里面填寫未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2023 08/15 11:11
84785032
2023 08/15 11:15
老師系統(tǒng)自動看的到已開票的金額和稅額,那我現(xiàn)在只需要在附表一未開票欄紅沖已開票金額對吧。
郭老師
2023 08/15 11:18
可以的,可以這么做。
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