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老師 6月份員工出差住宿費開了專票,不含稅金額283,稅額17,總金額300元,7月我勾選進項17元,員工在7月提交報銷單,8月付款,請問我在7月怎么做進項分錄,8月怎么做這個報銷分錄呢

84785022| 提問時間:2023 08/14 14:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸其他應付款 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金
2023 08/14 14:45
84785022
2023 08/14 14:50
老師 在6月的時候 我是沒有見到報銷單的,我不知道是哪個銷售的出差開的,但是6月我勾選進項,必須做賬 所以在6月做分錄借 應交稅費-進項17,貸管理費用-17,在8月看見報銷單,借管理費用300,貸銀行存款 這樣對嗎
東老師
2023 08/14 14:50
對,這么做也是沒問題的
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