問題已解決

老師您 好:當(dāng)月采購貨物款已轉(zhuǎn),發(fā)票沒收到,但是貨已經(jīng)入庫而且已經(jīng)用了,會計(jì)分錄怎么做呢?

84784966| 提問時間:2023 08/14 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 08/14 14:34
84784966
2023 08/14 14:51
最后步怎么還是應(yīng)付賬款呢?不是貸銀行存款嗎?
84784966
2023 08/14 14:52
不用做負(fù)數(shù)那一步嗎?發(fā)生當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84784966
2023 08/14 14:55
我說的是次月才收到發(fā)票
家權(quán)老師
2023 08/14 14:58
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84784966
2023 08/14 15:05
老師,可是我當(dāng)月就轉(zhuǎn)款了,次月收到發(fā)票了還能用銀行存款嗎?
家權(quán)老師
2023 08/14 15:10
這3個分錄,自己調(diào)整先后順序和刪減科目。靈活處理哈
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