問題已解決

老師第一張圖的第五問以及第二章圖的第四問?不都是返利嗎?怎么第一個是做到進(jìn)項(xiàng)稅額,而第二章確是進(jìn)項(xiàng)很稅額轉(zhuǎn)出?我表示已經(jīng)沒太懂?

84785028| 提問時間:2023 08/11 19:03
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 可以看下第一個題目的全部嗎 看是起來猜測是委托代銷?
2023 08/11 19:48
來來老師
2023 08/11 19:55
或是您看下是不是做的是負(fù)數(shù)分錄? 如果是的話? 那么就和轉(zhuǎn)出本質(zhì)是一樣的 銷售方開具銷售紅字發(fā)票沖減銷售收入與銷項(xiàng)稅額,購買方?jīng)_減成本與進(jìn)項(xiàng)稅額。 參考政策:國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票; 《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)。
84785028
2023 08/11 21:14
沒有代銷的問題,一個是自己銷售后有返利,做到了進(jìn)項(xiàng)稅額用負(fù)數(shù),另一個是收到供應(yīng)商的返利做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但問題解析和答案的表不一樣?
來來老師
2023 08/11 21:23
你好 增值稅稅申報表填寫是一樣的 就是做賬方面 這個一般收到紅票做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 但是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出實(shí)務(wù)中也常見 最終計算是一樣的 考試主要看教材 建議找到教材(不是網(wǎng)校給的 是考試大綱教材看下)看下是用的那種
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