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我們做內賬,貨已經發(fā)了,款也收到了,但發(fā)票要兩個月之后才能開,怎么做,要確認收入和應交稅費銷項稅額嗎

84784957| 提問時間:2023 08/11 15:44
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
做內賬直接做收入就是了哈
2023 08/11 15:45
84784957
2023 08/11 15:49
比如我收到113元,收入100,銷項13,還是直接收入113
家權老師
2023 08/11 15:51
比如:收到113元,收入100,銷項13
84784957
2023 08/11 15:52
等收到發(fā)票,再沖減收入113,重新做收入100,銷項13
家權老師
2023 08/11 15:53
開了發(fā)票了就不用做賬了,把發(fā)票附在前邊的憑證后邊
84784957
2023 08/11 15:56
采購呢,采購113元,貨款已付,但發(fā)票沒收到,對方還沒開,庫存商品100,進項13,是嗎
家權老師
2023 08/11 16:00
借:庫存商品100 貸:應付賬款-暫估 -供應商 100
84784957
2023 08/11 16:04
為啥收入要做銷項,采購不計進項
84784957
2023 08/11 16:05
不是哦,錢已經付了,付了113元
家權老師
2023 08/11 16:10
采購還沒收到發(fā)票, 借:應付賬款-發(fā)票結算 -供應商113 貸:銀行存款113
84784957
2023 08/11 16:13
但商品已經入庫了
家權老師
2023 08/11 16:15
暫估成本 借:庫存商品100 貸:應付賬款-暫估 -供應商 100 支付貨款 借:應付賬款-發(fā)票結算 -供應商113 貸:銀行存款113
84784957
2023 08/11 16:33
請問是這樣嗎,麻煩看一下
家權老師
2023 08/11 16:38
以后取得進項發(fā)票 借:應付賬款-暫估 -供應商 100 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項13 借:應付賬款-發(fā)票結算 -供應商113
84784957
2023 08/11 16:47
為啥采購的時候不計進項?
家權老師
2023 08/11 16:53
采購時沒有取得進項發(fā)票,不能抵扣
84784957
2023 08/11 16:58
科目不平哦,怎么做
84784957
2023 08/11 16:59
但銷售的時候也沒開票哦,只是發(fā)了貨和收到錢
家權老師
2023 08/11 17:02
暫估成本 借:庫存商品100 貸:應付賬款-暫估 -供應商 100 支付貨款 借:應付賬款-發(fā)票結算 -供應商113 貸:銀行存款113 以后取得進項發(fā)票 借:應付賬款-暫估 -供應商 100 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項13 借:應付賬款-發(fā)票結算 -供應商113 銷售貨物時沒有開發(fā)票,但是增值稅義務已經發(fā)生了
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