問題已解決

老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí),在附表2期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣那行填寫了本期要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)同步到主表的哪一欄

84785031| 提問時(shí)間:2023 08/11 08:34
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,不體現(xiàn)的
2023 08/11 08:40
84785031
2023 08/11 09:10
那外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表主表就只有免稅收入那一欄有數(shù)據(jù)嗎
湯貴彬老師
2023 08/11 09:20
同學(xué),你好,可以截圖加文字嗎,主表和附表截圖
84785031
2023 08/11 09:35
老師,我關(guān)單出口日期是5月31號,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期是6月16日,之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,銷售收入在當(dāng)月沒有進(jìn)行增值稅申報(bào),這個(gè)月我增值稅申報(bào)還沒做,想把這筆收入申報(bào)到7月,出口銷售額是573341.55元,您幫我看看我的申報(bào)表有沒有問題
84785031
2023 08/11 09:35
這是主表,只有免稅銷售額一欄有數(shù)據(jù)
84785031
2023 08/11 09:37
這是附表1,在免稅銷售收入那一欄填了本單銷售收入
84785031
2023 08/11 09:39
這個(gè)是附表2,在期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄填寫了本單對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
84785031
2023 08/11 09:39
這個(gè)是我的減免稅申報(bào)名字,填寫了銷售額,和主表附表一一致
湯貴彬老師
2023 08/11 10:23
同學(xué), 你好,這樣填寫沒有問題的
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