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老師增值稅申報(bào)表的附表二里面的第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,它是抵扣了嗎?認(rèn)證和抵扣不是一個(gè)動(dòng)作嗎?它上面寫的本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣是什么意思?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:03/02 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有 你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,填寫到第一行和第二行不要填寫在待抵扣里面去 輔導(dǎo)期或者退稅勾選才填寫的 是的 正常認(rèn)證就是抵扣
03/02 12:57
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